三菱UFJ信託銀行/デジタル戦略部/ITリスク管理室
2025/03/26- 金融 : 銀行・信託銀行
500~1400万円
- 管理 : 内部監査・内部統制
- 東京都
部署・役職名 |
|
---|---|
職種 |
|
業種 |
|
勤務地 |
|
仕事内容 |
●システムリスク管理 社内ルールの高度化、整備、簡素化対応 障害に係る影響度評価、MUFGや社内2線・3線への報告対応 システム開発プロジェクトの進捗モニタリング、社内報告対応 ●内部統制 SOX業務全般(SOX統制記述の見直し、運用状況評価、検知事項に係る改善活動の企画・運用、監査人や社内監査部門への対応) 当社のお客様が利用されるSOC1レポートに係る発行対応業務(レポート記述の見直し、監査人によるテストへの対応等) ●危機管理 障害訓練に係る施策策定やモニタリング、各種危機事象対応に係る高度化・改善対応 当社内における危機事象に係るビジネスインパクト分析やコンティンジェンシープランの策定支援 変更の範囲:当社業務全般 変更の範囲:当社の全国の拠点(海外含む) |